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北京智东国际投资管理有限公司
联系人:陈鸿凡 先生 (销售经理) |
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电 话:15210616244 |
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手 机:15210616244 |
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公司审计有需要 |
公司审计有需要→智东国际陈先生:I52-1061-6244 任他凡事清浊,为你一笑间轮回甘堕。
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每一日你所付出的代价都比前一日高,因为你的生命又消短了一天,所以每一日你都要更积极。
今天太宝贵,不应该为酸苦的忧虑和辛涩的悔恨所销蚀,抬起下巴,抓住今天,它不再回来。
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个人独资企业不需要审计,但是你自己如果觉得有必要的话可以审计。审计是有几种,会计事务所可以做审计、专项审计。税务审计是税务师事务所出具的报告,是企业所得税鉴定报告。
审计和是否是一般纳税人没有关系。
会计师事务所、税务师事务所你可以任意选择。
如果你是一人有限责任公司就需要每年出具审计报告,这是法律规定。
个人独资企业就是个体工商户,和一人有限责任公司不同。
企业内部控制审计主要包括:
*一,内部控制环境,即评价以公司治理结构、机构设置和权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化在内的内部控制环境对企业经营管理活动的影响。
第二,风险评估,即分析企业风险控制目的设置的合理性,评价开展风险评估范畴的全面性、风险评估结果的有效性和风险应对策略的科学性。
第三,控制活动,即评价企业根据风险评估结果设置的内部控制措施的科学性和控制效果的有效性。
第四,内部控制信息和沟通,即评价企业内部控制相关信息在收集、处理和传递程序的科学性,分析信息技术在内部控制信息和沟通中所发挥作用的情况,判断企业在反舞弊工作重点领域相关工作机制的有效性。
第五,内部监督制度,即分析企业内部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限情况,判断企业实施内部监督的程序、方法和目的要求的科学性,评价内部控制监督制度的有效性。
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公司审计有需要→智东国际陈 |
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